B51110062, RIA SARI
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSEDUR PERSETUJUAN KREDIT PADA PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PONTIANAK B51110062, RIA SARI
Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Mahasiswa Akuntansi
Publisher : Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pada prosedur persetujuan kredit pada PT. Mandiri Tunas Finance cabang Pontianak. Sistem  pengendalian internal di PT. mandiri Tunas Finance cabang Pontianak harus di efektifkan sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk  meminimalisasi kerugian perusahaan di akibatkan adanya kredit macet karena kurangnya pengendalian intern yang baik yang ada di perusahaan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik studi kasus, yaitu memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail . Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi . Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat penelitian yang digunakan adalah struktur organisasi perusahaan PT. mandiri Tunas finance cabang Pontianak, flow chart pemberian kredit di PT. mandiri Tunas Finance cabang Pontianak, Kuesioner, dan Complince test . Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance dalam pengendalian internal pada prosedur pemberian kredit nya sudah cukup efektif, tetapi masih ada beberapa kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan perusahaan agar tidak ada lagi resiko kerugian piutang tak tertagih di masa yang akan datang. Kata Kunci      : Pengendalian internal, kredit, dan prosedur.